Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
01.3 | Wonen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 49.939 | 43.317 | 46.678 | 46.313 | 46.848 | 48.190 | ||
Baten | 31.078 | 26.592 | 30.817 | 29.662 | 29.847 | 29.804 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -18.861 | -16.725 | -15.861 | -16.652 | -17.000 | -18.386 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 4.550 | 1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal onttrekkingen | 2.553 | 947 | 32 | 32 | 32 | 0 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | -20.858 | -16.866 | -15.829 | -16.619 | -16.969 | -18.386 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
01.3 | Wonen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 46.678 | 30.817 | -15.861 | |||
Intensiveringen | 540 | 0 | 540 | |||
Bestaand beleid | 46.138 | 30.817 | 15.321 | |||
Verschil vorig jaar | 2.821 | 4.225 | -1.404 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
1.3: Wonen | Lasten | Baten |
|---|---|---|
Intensiveringsmiddelen Wonen | 1.775 | |
Beschikbare reguliere intensiveringsmiddelen voor het programma Wonen. | ||
Meer betaalbare woningen | 1.200 | |
Beschikbare middelen voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel 2.500 betaalbare woningen extra in de gemeente Groningen. Dit betreft zowel sociale huur als betaalbare koopwoningen. | ||
Goed verhuurderschap | 1.250 | 500 |
Voor het tegengaan van ongewenste effecten op de woningmarkt in Groningen hebben we hier 0,5 miljoen euro begroot. De dekking van deze kosten bestaat uit geraamde opbrengsten van bestuurlijke boetes (0,5 miljoen euro). Daarnaast zijn hier middelen begroot voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap (0,4 miljoen euro) en de Wet betaalbare huur (0,4 miljoen euro). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Groningen . | ||
Personele inzet programma Wonen | 4.600 | |
Kapitaallasten Stadshavens | 2.129 | |
Voor de structurele dekking van de kapitaallasten gebiedsontwikkeling Stadshavens zijn hier middelen begroot. | ||
Overig wonen | 1.700 | 200 |
Diverse budgetten, waaronder middelen voor de bedrijfsvoering van het programma Wonen. | ||
Intensiveringsmiddelen Energie | 2.275 | |
Deze middelen zetten we in voor de onderdelen Groningen Geeft Energie, Gebouwde Omgeving en Hernieuwbare energie- en energieoplossingen. | ||
Diverse subsidies programma Energie | 12.000 | 11.700 |
Met name zijn hier middelen begroot middelen vanuit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (7,6 miljoen euro).
Verschil t.o.v. 2025: Het belangrijkste verschil betreft de in deze begroting opgenomen middelen voor de planfinanciering vanuit de regeling CDOKE. Deze middelen zetten we onder meer in voor het aardgasvrij maken van aangewezen wijken in de gemeente Groningen. Dit leidt tot zowel tot hogere lasten als baten van ca. 4 miljoen euro in deze begroting. | ||
Leges omgevingsvergunning | 10.500 | 17.900 |
In dit deelprogramma zijn ook de lasten en baten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning begroot. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties hebben we hier middelen begroot. | ||
Omgevingswet en omgevingsvisie | 1.900 | |
Structurele middelen voor de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van een omgevingsvisie/-plan. | ||
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) | 2.100 | |
Dit betreft met name personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving. | ||
Plankosten Stedelijk Investeringsfonds | 1.475 | |
Verduurzaming maatschappelijk vastgoed | 1.300 | |
Bijzondere woonvormen | 500 | 300 |
Dit gaat onder meer om woonwagenlocaties, woonschepen, nomaden en incidenteel ook andere vormen van bijzonder wonen (krakers, vluchtelingen, etc.). De medewerkers worden op verschillende gebieden ingezet voor o.a. advies. Daardoor kunnen de salariskosten van de medewerkers en de diverse overige kosten niet volledig worden doorberekend in de huur. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
1.3 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
5. | Toezichthouder BAG meldingen | 50 | I | |
6. | Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds | 490 | I | |
7. | Organisatiekosten Energiebedrijf Groningen | 201 | I | |
7. | Organisatiekosten Stadsontwikkeling / programma energie | I | 201 |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.
