Deelprogramma 1.3: Wonen

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

01.3

Wonen

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

49.939

43.317

46.678

46.313

46.848

48.190

Baten

31.078

26.592

30.817

29.662

29.847

29.804

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-18.861

-16.725

-15.861

-16.652

-17.000

-18.386

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

4.550

1.088

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

2.553

947

32

32

32

0

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

-20.858

-16.866

-15.829

-16.619

-16.969

-18.386

Financiële toelichtingen begroting 2026

01.3

Wonen

(Bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

46.678

30.817

-15.861

Intensiveringen

540

0

540

Bestaand beleid

46.138

30.817

15.321

Verschil vorig jaar

2.821

4.225

-1.404

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

1.3: Wonen

Lasten

Baten

Intensiveringsmiddelen Wonen

1.775

Beschikbare reguliere intensiveringsmiddelen voor het programma Wonen.

Meer betaalbare woningen

1.200

Beschikbare middelen voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel 2.500 betaalbare woningen extra in de gemeente Groningen. Dit betreft zowel sociale huur als betaalbare koopwoningen.
Verschil t.o.v. 2025:
Ten opzichte van de vorige begroting is 300 duizend euro aanvullend beschikbaar.

Goed verhuurderschap

1.250

500

Voor het tegengaan van ongewenste effecten op de woningmarkt in Groningen hebben we hier 0,5 miljoen euro begroot. De dekking van deze kosten bestaat uit geraamde opbrengsten van bestuurlijke boetes (0,5 miljoen euro). Daarnaast zijn hier middelen begroot voor de uitvoering van de Wet goed verhuurderschap (0,4 miljoen euro) en de Wet betaalbare huur (0,4 miljoen euro). Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar de website van de gemeente Groningen .

Personele inzet programma Wonen

4.600

Kapitaallasten Stadshavens

2.129

Voor de structurele dekking van de kapitaallasten gebiedsontwikkeling Stadshavens zijn hier middelen begroot.

Overig wonen

1.700

200

Diverse budgetten, waaronder middelen voor de bedrijfsvoering van het programma Wonen.

Intensiveringsmiddelen Energie

2.275

Deze middelen zetten we in voor de onderdelen Groningen Geeft Energie, Gebouwde Omgeving en Hernieuwbare energie- en energieoplossingen.
Verschil t.o.v. 2025:
In de vorige begroting is voor het programma Energie een incidenteel werkbudget van 3 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarnaast rekenen we ca. 0,6 miljoen euro bedrijfsvoeringslasten niet meer toe aan dit programma maar brengen we deze ten laste van de subsidies. Per saldo leidt dit tot lagere lasten van ca. 2,4 miljoen euro in deze begroting.

Diverse subsidies programma Energie

12.000

11.700

Met name zijn hier middelen begroot middelen vanuit de regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat en energiebeleid (CDOKE) voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (7,6 miljoen euro).
Overige begrote geldstromen:

  • Bijdrage Proeftuin Aardgasvrij wijken: de Wijert (0,5 miljoen euro);
  • Volkshuisvestingsfonds, middelen bestemd voor het isoleren van woningen van particuliere eigenaren (1,7 miljoen euro);
  • Aanpak energiearmoede (1 miljoen euro);
  • Lokale aanpak isolatie, voor de isolatie van koopwoningen (0,9 miljoen euro);
  • Subsidie voor woningisolatie, maatregel 29 van Nij Begun (0,3 miljoen euro).

Verschil t.o.v. 2025:

Het belangrijkste verschil betreft de in deze begroting opgenomen middelen voor de planfinanciering vanuit de regeling CDOKE. Deze middelen zetten we onder meer in voor het aardgasvrij maken van aangewezen wijken in de gemeente Groningen. Dit leidt tot zowel tot hogere lasten als baten van ca. 4 miljoen euro in deze begroting.

Leges omgevingsvergunning

10.500

17.900

In dit deelprogramma zijn ook de lasten en baten in verband met het verlenen van een omgevingsvergunning begroot. Voor onder meer personele inzet en kosten van ICT-applicaties hebben we hier middelen begroot.
Verschil t.o.v. 2025:
De legesopbrengsten stijgen in totaal met ca. 0,7 miljoen euro, met name door indexatie als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

Omgevingswet en omgevingsvisie

1.900

Structurele middelen voor de implementatie van de Omgevingswet en de ontwikkeling van een omgevingsvisie/-plan.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)

2.100

Dit betreft met name personele inzet voor vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Plankosten Stedelijk Investeringsfonds

1.475

Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

1.300

Bijzondere woonvormen

500

300

Dit gaat onder meer om woonwagenlocaties, woonschepen, nomaden en incidenteel ook andere vormen van bijzonder wonen (krakers, vluchtelingen, etc.). De medewerkers worden op verschillende gebieden ingezet voor o.a. advies. Daardoor kunnen de salariskosten van de medewerkers en de diverse overige kosten niet volledig worden doorberekend in de huur.

Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:

1.3

Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026

Intensivering

I/S

Dekking

5.

Toezichthouder BAG meldingen

50

I

6.

Cofinanciering Volkshuisvestingsfonds

490

I

7.

Organisatiekosten Energiebedrijf Groningen

201

I

7.

Organisatiekosten Stadsontwikkeling / programma energie

I

201

De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2025 16:06:00 met de export van 11/19/2025 15:54:36