Financiën
Financieel overzicht lasten en baten
04.2 | College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening | Actuele Begroting | Primitieve begroting | |||||
(Bedragen x 1.000 euro) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Lasten | 62.777 | 65.928 | 55.426 | 47.187 | 51.967 | 57.730 | ||
Baten | 42.364 | 39.483 | 23.417 | 14.769 | 13.126 | 11.014 | ||
Saldo van baten en lasten voor reservemutaties | -20.414 | -26.446 | -32.010 | -32.418 | -38.842 | -46.716 | ||
Reserve mutaties | ||||||||
Totaal toevoegingen | 43.803 | 46.886 | 16.944 | 11.447 | 10.379 | 2.826 | ||
Totaal onttrekkingen | 70.382 | 27.544 | 21.580 | 2.113 | 13 | 13 | ||
Saldo van baten en lasten na reservemutaties | 6.166 | -45.787 | -27.373 | -41.752 | -49.207 | -49.529 | ||
Financiële toelichtingen begroting 2026
04.2 | College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x 1.000 euro) | Lasten | Baten | Saldo | |||
Begroting 2026 | 55.426 | 23.417 | -32.010 | |||
Intensiveringen | -4.008 | 0 | -4.008 | |||
Bestaand beleid | 59.434 | 23.417 | 36.018 | |||
Verschil vorig jaar | -6.494 | -16.066 | 9.572 | |||
Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.
Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):
4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing | Lasten | Baten |
|---|---|---|
College van B&W | 2.534 | |
Raad en griffie | 3.733 | |
Ombudsman | 535 | |
Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden | 1.753 | |
Het betreft onze contributie aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. | ||
Young Professional Programma | 678 | |
Structurele vermindering van 154 duizend euro ten opzichte van 2025 in verband met het inkorten van het programma. | ||
Accountantskosten | 511 | |
Opvang ontheemden Oekraïne | 780 | 780 |
Concernposten | 5.000 | |
Binnen dit deelprogramma zijn ook de zogenaamde concernposten begroot. Dit zijn de begrotingsposten die nog niet direct naar andere deelprogramma's kunnen worden overgeheveld. Hierin in het budget van 5,0 miljoen euro voor de Strategische investeringsagenda (SIA) opgenomen. | ||
Wijkontwikkeling | 4.250 | |
Beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van de gebiedsprogramma's: | ||
| 350 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 600 | |
| 350 | |
| 300 | |
| 850 | |
Wijkvernieuwing | 8.150 | |
Voor de aanpak van de huidige wijkvernieuwingswijken is in de begroting structureel 6,15 miljoen euro opgenomen. Daarnaast is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar. | ||
| 1.982 | |
| 1.673 | |
| 1.017 | |
| 1.006 | |
| 822 | |
| 250 | |
| 1.400 | |
Nationaal Programma Groningen (Wijkvernieuwing) | 1.900 | 1.900 |
Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben we middelen ontvangen voor o.a. Kansrijk Groningen, Beijum in bedrijf, de Verlengde Schooldag en de Broedplaats voor jongeren. Hiervan verwachten we in 2026 1,9 miljoen euro te besteden. | ||
Verschil t.o.v. 2025 | ||
Regio Deal II | ||
Lumpsum versterken en vernieuwen | 3.500 | 3.500 |
Inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen. Daarnaast is hier ook de dekking begroot uit de lumpsum-bijdrage. | ||
Blok B | 9.800 | 9.800 |
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen de subsidies richting de bewoners in het kader van Blok B verstrekt. In 2026 verwachten we dat het SNN voor de volgende regelingen middelen zal verstrekken:
Daarnaast zijn er voor de subsidieregeling “Energieneutraal Ten Post” in de periode 2023-2027 middelen beschikbaar. In totaal gaat dit om een bedrag van 6,4 miljoen euro, waarvan we in 2026 verwachten 0,95 miljoen euro subsidie te verstrekken. | ||
NPG - Bloeiend perspectief/Dorpsagenda's | 1.700 | 1.700 |
In 2024 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) subsidie ontvangen voor het project Bloeiend Perspectief (4,6 miljoen euro). Dit is een gebiedsgericht programma, gericht op het stimuleren van de biodiversiteit en klimaat-adaptief maken van het landschap en het inrichten van een gezonde leefomgeving in Ten Boer en omstreken. In 2026 verwachten we van de beschikbare middelen 1,5 miljoen euro te besteden. Daarnaast verwachten we in 2026 200 duizend euro te besteden aan Dorpsagenda's. | ||
Sociaal emotionele ondersteuning | 1.900 | 1.900 |
Inzet van middelen op basis van het Uitvoeringsprogramma Sociaal en Gezondheid Ten Boer. | ||
Leefbaarheid Nij Begun | 3.500 | 3.500 |
Vanuit Nij Begun zijn middelen beschikbaar gesteld om de leefbaarheid van een straat, wijk of dorp met een versterkingsopgave te verbeteren. Hiervoor verwachten we in 2026 een besteding van ca. 3, 5 miljoen euro. |
Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:
4.2 | Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026 | Intensivering | I/S | Dekking |
|---|---|---|---|---|
57. | Sterk Hoogkerk | 450 | I | |
D8. | Lagere kosten brandverzekering | S | 1.000 | |
D7. | Lagere kosten leerlingenvervoer | S | 426 | |
D9. | Regeling vermindering werkweek oudere werknemers | S | 1.285 | |
55. | Nominale compensatie voor personeel Sport050 | S | 297 | |
SIA | Actualisatie Strategische investeringsagenda | S | 628 | |
SIA | Onttrekking SIA voor Masterplan sportvoorzieningen | I | 292 | |
SIA | Onttrekking SIA voor Instandhouding Oosterpoort | I/S | 530 |
De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.
