Deelprogramma 4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

04.2

College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

62.777

65.928

55.426

47.187

51.967

57.730

Baten

42.364

39.483

23.417

14.769

13.126

11.014

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-20.414

-26.446

-32.010

-32.418

-38.842

-46.716

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

43.803

46.886

16.944

11.447

10.379

2.826

Totaal onttrekkingen

70.382

27.544

21.580

2.113

13

13

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

6.166

-45.787

-27.373

-41.752

-49.207

-49.529

Financiële toelichtingen begroting 2026

04.2

College, raad, wijkontwikkeling, wijkvernieuwing

(Bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

55.426

23.417

-32.010

Intensiveringen

-4.008

0

-4.008

Bestaand beleid

59.434

23.417

36.018

Verschil vorig jaar

-6.494

-16.066

9.572

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

4.2: College, raad, wijkontwikkeling en wijkvernieuwing

Lasten

Baten

College van B&W

2.534

Raad en griffie

3.733

Ombudsman

535

Deelname aan diverse samenwerkingsverbanden

1.753

Het betreft onze contributie aan onder meer de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de Vereniging van Groninger Gemeenten en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Young Professional Programma

678

Structurele vermindering van 154 duizend euro ten opzichte van 2025 in verband met het inkorten van het programma.

Accountantskosten

511

Opvang ontheemden Oekraïne

780

780

Concernposten

5.000

Binnen dit deelprogramma zijn ook de zogenaamde concernposten begroot. Dit zijn de begrotingsposten die nog niet direct naar andere deelprogramma's kunnen worden overgeheveld. Hierin in het budget van 5,0 miljoen euro voor de Strategische investeringsagenda (SIA) opgenomen.
Verschil t.o.v. 2025:
Het budget voor SIA is in 2026 4,0 miljoen euro hoger dan vorig jaar.
Ten opzichte van vorig jaar is dat de taakstelling aan de batenzijde 'rijksmiddelenarmoede en schulden' ter waarde van 400 duizend euro in 2026 structureel is ingevuld.
Het saldo van ons financieel meerjarenbeeld is hier begroot. Dit saldo wordt ingezet ter dekking van de begroting in samenhang met de intensiveringen en dekkingsbronnen. Het saldo bedraagt 20,8 miljoen euro.

Wijkontwikkeling

4.250

Beschikbare middelen voor de uitvoeringskosten van de gebiedsprogramma's:

  • Centrum

350

  • Oude wijken

600

  • Zuid

600

  • Oost

600

  • West

600

  • Haren

350

  • Ten Boer

300

  • Algemeen

850

Wijkvernieuwing

8.150

Voor de aanpak van de huidige wijkvernieuwingswijken is in de begroting structureel 6,15 miljoen euro opgenomen. Daarnaast is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar.
Om de wijkvernieuwing te verbreden is bij de vorige begroting incidenteel 1 miljoen euro extra voor de jaren 2025 en 2026 beschikbaar gesteld.
Het totaalbudget hebben we verdeeld over de diverse wijkvernieuwingswijken, als volgt:

  • Selwerd

1.982

  • De Wijert

1.673

  • Indische Buurt & De Hoogte

1.017

  • Beijum

1.006

  • Lewenborg

822

  • Vinkhuizen

250

  • Algemeen

1.400

Nationaal Programma Groningen (Wijkvernieuwing)

1.900

1.900

Vanuit het Nationaal Programma Groningen hebben we middelen ontvangen voor o.a. Kansrijk Groningen, Beijum in bedrijf, de Verlengde Schooldag en de Broedplaats voor jongeren. Hiervan verwachten we in 2026 1,9 miljoen euro te besteden.

Verschil t.o.v. 2025

Regio Deal II
In 2024 is het convenant gesloten met het Rijk voor de Regio Deal II. In totaal ontvangen we hiervoor 10 miljoen euro, te besteden tot en met 31 december 2028. Op dit moment onderzoeken we nog het verwachte bestedingsniveau in 2026. Vooralsnog nemen we daarom geen middelen voor de Regio Deal II op in deze begroting. Bij een van de voortgangsrapportages in 2026 zullen wij een begrotingswijziging voorleggen om deze middelen alsnog aan de begroting toe te voegen.
Aangezien in de vorige begroting ca. 1,1 miljoen euro was begroot in verband met de Regio Deal I en deze inmiddels is afgerond, leidt dit tot lagere lasten en baten van 1,1 miljoen euro.

Lumpsum versterken en vernieuwen

3.500

3.500

Inzet van middelen voor het programma Versterken en vernieuwen. Daarnaast is hier ook de dekking begroot uit de lumpsum-bijdrage.

Blok B

9.800

9.800

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) is de uitvoeringsorganisatie die voor de gemeente Groningen de subsidies richting de bewoners in het kader van Blok B verstrekt. In 2026 verwachten we dat het SNN voor de volgende regelingen middelen zal verstrekken:

  • de subsidieverordening funderingen Woltersum (2 miljoen euro);
  • verduurzamingssubsidies (1,45 miljoen euro).

Daarnaast zijn er voor de subsidieregeling “Energieneutraal Ten Post” in de periode 2023-2027 middelen beschikbaar. In totaal gaat dit om een bedrag van 6,4 miljoen euro, waarvan we in 2026 verwachten 0,95 miljoen euro subsidie te verstrekken.
Tot slot is hier begroot onze bijdrage voor het project sloop-nieuwbouw Ommelanderstraat/Blinkerdlaan in 2026. Dit betreft een bedrag van 5,4 miljoen euro.

Verschil t.o.v. 2025:
Voor het project sloop-nieuwbouw Ommelanderstraat was de verwachting dat een deel in 2025 en een deel in 2026 zou worden uitgevoerd. Doordat het overleg met de betrokken bewoners meer tijd vergt, zal dit project nu in 2026 worden uitgevoerd. Dit leidt tot hogere lasten en baten van ca. 3,1 miljoen euro.
Daarnaast hebben we de ramingen voor de regeling funderingen Woltersum geactualiseerd naar het verwachte bestedingsniveau in 2026. Dit leidt tot lagere lasten en baten van 1,3 miljoen euro.

NPG - Bloeiend perspectief/Dorpsagenda's

1.700

1.700

In 2024 hebben we vanuit het Nationaal Programma Groningen (NPG) subsidie ontvangen voor het project Bloeiend Perspectief (4,6 miljoen euro). Dit is een gebiedsgericht programma, gericht op het stimuleren van de biodiversiteit en klimaat-adaptief maken van het landschap en het inrichten van een gezonde leefomgeving in Ten Boer en omstreken. In 2026 verwachten we van de beschikbare middelen 1,5 miljoen euro te besteden. Daarnaast verwachten we in 2026 200 duizend euro te besteden aan Dorpsagenda's.

Sociaal emotionele ondersteuning

1.900

1.900

Inzet van middelen op basis van het Uitvoeringsprogramma Sociaal en Gezondheid Ten Boer.
Verschil t.o.v. 2025:
In 2025 hebben we het Uitvoeringsprogramma Sociaal en Gezondheid Ten Boer opgesteld. Hierop hebben we de ramingen aangepast. Dit leidt tot hogere lasten en baten van ca. 1 miljoen euro.

Leefbaarheid Nij Begun

3.500

3.500

Vanuit Nij Begun zijn middelen beschikbaar gesteld om de leefbaarheid van een straat, wijk of dorp met een versterkingsopgave te verbeteren. Hiervoor verwachten we in 2026 een besteding van ca. 3, 5 miljoen euro.
Verschil t.o.v. 2025:
Bovenstaande middelen waren in de vorige begroting nog niet opgenomen. Vandaar hogere lasten en baten van ca. 3,5 miljoen euro.

Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:

4.2

Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026

Intensivering

I/S

Dekking

57.

Sterk Hoogkerk

450

I

D8.

Lagere kosten brandverzekering

S

1.000

D7.

Lagere kosten leerlingenvervoer

S

426

D9.

Regeling vermindering werkweek oudere werknemers

S

1.285

55.

Nominale compensatie voor personeel Sport050

S

297

SIA

Actualisatie Strategische investeringsagenda

S

628

SIA

Onttrekking SIA voor Masterplan sportvoorzieningen

I

292

SIA

Onttrekking SIA voor Instandhouding Oosterpoort

I/S

530

De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2025 16:06:00 met de export van 11/19/2025 15:54:36