Deelprogramma 4.1: Dienstverlening

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

04.1

Dienstverlening

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

18.203

18.831

20.483

20.102

19.580

20.327

Baten

5.744

5.618

5.959

6.040

5.554

5.550

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-12.459

-13.213

-14.524

-14.062

-14.025

-14.778

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

Totaal onttrekkingen

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

-12.459

-13.213

-14.524

-14.062

-14.026

-14.777

Financiële toelichtingen begroting 2026

04.1

Dienstverlening

(Bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

20.483

5.959

-14.524

Intensiveringen

0

0

0

Bestaand beleid

20.483

5.959

14.524

Verschil vorig jaar

1.652

341

1.311

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

4.1: Dienstverlening

Lasten

Baten

Leges Burgerzaken

5.300

5.500

De lasten voor de uitgifte van diverse leges burgerzaken, zoals reisdocumenten, rijbewijzen en naturalisaties, zijn begroot op 5,3 miljoen euro. We verwachten hiervoor 5,5 miljoen euro aan inkomsten te ontvangen.

Burgerzaken

5.400

De lasten van de publieke dienstverlening voor het uitvoeren van algemene burgerzaken zijn begroot op 5,4 miljoen euro.
Bij het opmaken van de begroting 2025 was er voor dat jaar geen verkiezing gepland. Voor 2026 staan de Gemeenteraadsverkiezingen gepland. Dit resulteert in een stijging van de lasten van 1 miljoen euro.

Belastingen

5.000

Voor de uitvoering van de dienstverlening van diverse belastingen verwachten we 5 miljoen euro uit te geven. Hierin is de ontwerpbegroting 2026 van het Noordelijk Belastingkantoor verwerkt.
In de begroting 2025 werd rekening gehouden met nieuwe wetgeving met een maximering van proceskosten, waardoor het voor No-Cure-No-Pay bureaus minder aantrekkelijk zou worden om bezwaar te maken. Per 1 januari 2024 is deze wetgeving inderdaad ingevoerd, maar deze hield bij de Hoge Raad geen stand. Er is nieuwe wetgeving per 1 januari 2025, maar ook hierbij is de vraag of dit stand houdt. We houden daarom geen rekening meer met lagere kosten voor proceskostenvergoedingen, wat resulteert in lastentoename van 500 duizend euro.

ICT

1.000

Voor de ICT-ondersteuning, functioneel beheer en onderhoud van applicaties van publieke dienstverlening verwachten we 1 miljoen euro aan lasten.

Klant Contactcentrum (KCC)

3.800

De lasten voor het uitvoeren van het KCC zijn begroot op 3,8 miljoen euro.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2025 16:06:00 met de export van 11/19/2025 15:54:36