Deelprogramma 2.2: Veiligheid

Financiën

Financiën

Financieel overzicht lasten en baten

02.2

Veiligheid

Omschrijving

Rekening

Actuele Begroting

Primitieve begroting

(Bedragen x 1.000 euro)

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Lasten

45.318

44.928

49.178

47.748

49.266

50.578

Baten

10.057

6.704

7.512

5.290

5.291

5.291

Saldo van baten en lasten voor reservemutaties

-35.261

-38.224

-41.666

-42.459

-43.975

-45.287

Reserve mutaties

Totaal toevoegingen

283

0

0

0

0

0

Totaal onttrekkingen

0

0

0

0

0

0

Saldo van baten en lasten na reservemutaties

-35.544

-38.224

-41.666

-42.458

-43.975

-45.287

Financiële toelichtingen begroting 2026

02.2

Veiligheid

(Bedragen x 1.000 euro)

Lasten

Baten

Saldo

Begroting 2026

49.178

7.512

-41.666

Intensiveringen

2.473

350

2.123

Bestaand beleid

46.705

7.162

39.543

Verschil vorig jaar

1.777

458

1.319

Hieronder lichten we achtereenvolgens toe waar het geld vandaan komt en waar het naartoe gaat, welke extra middelen er beschikbaar worden gesteld en of daar extra dekking tegenover staat. Hierbij geven we op hoofdlijnen aan wat de verschillen zijn in beschikbare baten en lasten ten opzichte van de vorige begroting.

Waar gaat het geld voornamelijk naar toe (bestaand beleid), inclusief verklaring verschil ten opzichte van begroting 2025 op hoofdlijnen (schuin gedrukt):

2.2: Veiligheid

Lasten

Baten

Ondermijning

1.500

200

Voor de aanpak en het voorkomen van ondermijning hebben we middelen begroot. Inclusief een bijdrage voor de regionale aanpak van ondermijning (ca. 0,2 miljoen euro).

Jeugd en Veiligheid

4.000

1.900

Voor Jeugd en Veiligheid richten we ons op perspectief bieden en grenzen stellen. We zetten de middelen onder meer in voor:

  • Preventie met Gezag; via de landelijke aanpak Preventie met Gezag zetten we in op het versterken van de keten jeugd en veiligheid. Dit gaat onder meer om het voorkomen van georganiseerde en ondermijnende jeugdcriminaliteit (1,9 miljoen euro). Ook is hier de dekking vanuit de rijksmiddelen voor Preventie met Gezag begroot (1,9 miljoen euro);
  • Jeugdboa's (0,8 miljoen euro);
  • Problematische jeugdgroepen (0,8 miljoen euro).

Zorg- en veiligheidshuis Groningen

2.200

1.200

Het Zorg- en Veiligheidshuis is een regionaal samenwerkingsverband waar medewerkers van gemeenten, justitie en zorg samenwerken aan de volgende thema’s: faciliteren van een integrale aanpak voor mensen met complexe problemen, zoals crimineel gedrag, psychische stoornissen, verslaving of huiselijk geweld (maatwerk); aanpak jeugdgroepen; re-integratie van ex-gedetineerden (nazorg); en aanpak mensenhandel.
Ook zijn hier de bijdragen van gemeenten voor het Zorg- en Veiligheidshuis begroot.

Radicalisering

300

300

Voor de aanpak van radicalisering, polarisatie en maatschappelijke onrust hebben we hier middelen begroot. Ook is hier de dekking vanuit de specifieke uitkering radicalisering begroot.
Verschil t.o.v. 2025:
In de vorige begroting waren bovengenoemde middelen nog niet opgenomen. In deze begroting leidt dit tot hogere lasten en baten van ca. 0,3 miljoen euro.

Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

3.400

100

Begrote middelen voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte, waaronder middelen voor cameratoezicht (400 duizend euro).
Verschil t.o.v. 2025:
De lasten stijgen met 0,3 miljoen euro, vooral door extra capaciteit voor toezicht en handhaving zoals afgesproken in het coalitieakkoord.

Openbare orde en veiligheid (OOV)

3.800

Dit betreft met name personele inzet voor OOV gericht op het thema Veilige en Leefbare wijken.

Veiligheidsregio Groningen (VRG)

25.700

Dit betreft de begrote bijdrage aan de VRG. Van deze bijdrage is het grootste deel bestemd voor de brandweerzorg en risicobeheersing (24,6 miljoen euro). Daarnaast zijn er bedragen begroot voor de regionale ondersteuning van de gemeentelijke kolom (0,6 miljoen euro), de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (0,2 miljoen euro) en rampenbestrijding en crisisbeheersing (0,3 miljoen euro).
Verschil t.o.v. 2025:
Door loon- en prijsindexatie stijgt de gemeentelijke bijdrage aan de VRG in totaal met ca. 1 miljoen euro.

Precariobelasting

1.000

1.800

Voor het heffen van precariobelasting hebben we hier middelen begroot. Ook zijn hier de begrote opbrengsten uit precariobelasting opgenomen.

Handhaving van milieu- en veiligheidsvoorschriften

1.100

Dit betreft met name personele inzet voor de handhaving van de milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Deelnemersbijdrage Omgevingsdienst

1.747

Reclamedragend straatmeubilair

500

1.200

Als beheerder van de openbare ruimte exploiteert de gemeente de openbare ruimte voor reclamedoeleinden en het treffen van voorzieningen. Hiervoor sluit de gemeente contracten af met bedrijven die deze reclame voor de adverteerders verzorgen (exploitanten). Het gaat alleen om gecontracteerde reclame die bevestigd is aan gemeentelijk eigendommen in de openbare ruimte.

Aanpak misstanden vastgoedsector

566

Inzet van de pandenbrigade voor de aanpak van misstanden in de vastgoedsector.

Waar zetten we dit jaar extra geld voor in (intensiveringen) en waar hebben we extra dekkingsbronnen binnen dit deelprogramma:

2.2

Intensiveringen en dekkingsbronnen 2026

Intensivering

I/S

Dekking

11.

Aanpak misstanden vastgoedsector (pandenbrigade)

126

S

12.

Incidentele inzet vastgoedsector

602

I

17.

Implementatie en uitvoering Integrale Aanpak Gele Loper

1.055

I

19.

Verplaatsingseffecten

150

I

20.

Woonoverlast coördinator

100

I

21.

Veilig uitgaan

590

I

D5.

Reclamedragend straatmeubilair

S

350

D4.

Precariobelasting

S

150

De nummering komt overeen met de nummering in het Financieel meerjarenbeeld , hier staat een totaaloverzicht van en toelichting op de intensiveringen en dekkingsbronnen uit voorgaande jaarschijven.

Deze pagina is gebouwd op 11/19/2025 16:06:00 met de export van 11/19/2025 15:54:36